预算决算

云南省机关事务管理局第二印务中心2024年度部门决算

云南省机关事务管理局第二印务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分  2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分  2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释



第一部分  单位概况
  一、主要职责
  为云南省人大常委会机关和其他省、市、区级机关单位提供保密、优质、高效、安全的文印支持保障工作。
  二、单位基本情况
  (一)机构设置情况
  我单位共设置4个内设机构,包括:办公室、数码工序、传统工序、呈贡分中心。
  我单位为基层预算单位,无下属单位。
  (二)决算单位构成
  我单位作为云南省机关事务管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
  (三)单位人员和车辆的编制及实有情况 
  我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员17人。
  我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
  年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人(离休0人,退休7人)。
  车辆编制10辆,在编实有车辆5辆,超编0辆。
  三、重点工作概述
  1.在局党委的坚强领导下,在局各级领导和相关处室的关心、关怀和支持、帮助下持续为云南省人大常委会机关和其他各级机关提供保密文印的有力支持保障工作。保证全年各项保密文印工作零差错,按时按质按量地完成文印任务。
  2.继续做好人力资源管理工作。除做好人才培训培养及职称申报工作外,继续依法落实职工带薪年休假制度,依法落实涉及到人事管理的各类法律法规和政策。组织多名专业技术人员参加由国家新闻出版署和人社部组织的全国印刷行业职业技能大赛。
  3.进一步加强各项内部管理工作。持续不断改进、调整和提升自身的管理水平和业务能力。按时完成上级交办的各项工作。
第二部分  2024年度部门决算表
(详见附件)
  云南省机关事务管理局第二印务中心2024年度无财政拨款收支,故《财政拨款收入支出决算表》为空表;云南省机关事务管理局第二印务中心2024年度无一般公共预算财政拨款收支,故《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表;云南省机关事务管理局第二印务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收支,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;云南省机关事务管理局第二印务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;云南省机关事务管理局第二印务中心2024年度无财政拨款“三公”经费,不是行政参公单位,无机关运行经费,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表;云南省机关事务管理局第二印务中心2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分  2024年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  云南省机关事务管理局第二印务中心2024年度收入合计10,351,173.67元。其中:经营收入10,351,173.67元,占总收入的100%;无财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入、其他收入。
  与上年相比,收入合计减少1,089,179.30元,下降9.52%。其中:经营收入减少1,089,179.30元,下降9.52%,主要原因是2024年我单位持续处于印刷行业不景气的大环境下,同时在无纸化办公大力推行的客观因素的影响下,各机关文件、汇编等印量持续下滑,较为明显的是期刊杂志停印或者印刷数量大幅减少。
  二、支出决算情况说明
  云南省机关事务管理局第二印务中心2024年度支出合计12,803,459.58元。其中:经营支出12,803,459.58元,占总支出的100%;无基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。
  与上年相比,支出合计增加826,372.23元,增长6.90%。其中:经营支出增加826,372.23元,增长6.90%,主要原因是单位日常经营支出中人员工资社保不断上涨,原辅材料成本价格不断上涨等客观因素。
  (一)基本支出情况
  2024年度用于保障云南省机关事务管理局第二印务中心机构正常运转的日常支出0.00元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元,占基本支出的0.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元,占基本支出的0.00%。
  (二)项目支出情况
  2024年度用于保障云南省机关事务管理局第二印务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。本单位无项目支出。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  云南省机关事务管理局第二印务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出0.00元,占本年支出合计的0.00%。上下年度均无此项支出,年初无此项预算。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
  8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
  9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
  14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)总体情况
  2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
  因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
  因公出国(境)费决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元)较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。
  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
  1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
  3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
  (三)需要说明的事项
  不存在需要说明的事项。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  云南省机关事务管理局第二印务中心2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。主要原因是本单位是自收自支的事业单位,无机关运行经费。
  二、国有资产占用情况
  截至2024年末,云南省机关事务管理局第二印务中心资产总额17,462,642.11元,其中,流动资产9,372,078.61元,固定资产7,561,403.61元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程511,150.44元,无形资产18,009.45元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,009,968.39元,其中固定资产减少1,336,446.43元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
  (国有资产占有使用情况表详见附表)
  三、政府采购支出情况
  2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
  四、单位绩效自评情况
  单位绩效自评情况详见附表。
  五、其他重要事项情况说明
  无其他重要事项情况说明。
  六、相关口径说明
  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
  (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
  部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
  基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  经营支出:指在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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