云南省机关事务管理局第二车队2026年度部门预算公开
附件1
云南省机关事务管理局第二车队2026年预算公开目录
第一部分 云南省机关事务管理局第二车队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省机关事务管理局第二车队2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省机关事务管理局第二车队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.承担省政府领导、省政府办公厅领导及各处室公务用车日常服务保障工作,保障公务出行便捷高效、规范有序。
2.为省政府应对抢险救灾、应急处突等突发事件,提供精准、高效的应急用车保障,全力支撑突发事件处置工作。
3.负责公务车辆日常管理、合理配备、规范使用及运行维护等相关工作,确保车辆性能良好、使用合规、管控到位。
4.负责省级公务用车平台服务中心运营管理工作,健全管理机制、规范服务流程,提升公务用车集约化、规范化服务水平。
5.负责省政府办公区立体车库日常管理、安全管控及运维保障工作,保障车库运行安全、停放有序、便捷高效。
6.严格落实上级部署,高质量完成上级交办的其他各项工作任务。
(二)机构设置情况
云南省机关事务管理局第二车队属于二级预算单位,为公益一类全额拨款事业单位,共设置6个内设机构,包括:调度室、安技室、办公室、财务室、立体车库和省公务用车平台服务中心。所属单位0个。
(三)重点工作概述
全力做好公务用车管理服务保障工作,严格履行车辆管理职责,规范执行公务用车管理制度,扎实保障省厅领导专车、固定用车及集体调研中巴车等公务出行任务,高效服务处室调研、督查检查、机要通信、抢险救灾、应急处突、乡村振兴及大型会议等重点工作用车需求。规范立体车库运行管理,压实管理责任,完善配套设施设备,强化安全管控。切实加强省公务用车平台管理监督,充分发挥省级公务用车保障平台作用。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2025年12月统计,单位基本情况如下:
在职人员编制77人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制77人。在职实有68人,其中:财政全额保障68人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员57人,其中:离休0人,退休57人。
车辆编制0辆,实有车辆69辆,超编69辆。原因为:按照“省级四机关”公务用车集中统一管理工作部署,“省级四机关”部分公务用车划入我单位管理,编制仍在原单位。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年单位财务总收入18,379,137.57元,其中:一般公共预算18,379,137.57元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比单位财务总收入增加1,167,833.57元,增长6.79%。主要原因分析:一是社保、医保和公积金经费调增;二是新增人员工资支出和相应公用经费支出增加。
(二)财政拨款收入情况
2026年单位财政拨款收入18,379,137.57元,其中:本年收入18,379,137.57元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款18,379,137.57元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款收入增加1,167,833.57元,增长6.79%。主要原因分析:一是社保、医保和公积金经费调增;二是新增人员工资支出和相应公用经费支出增加。
四、预算单位支出情况
2026年单位预算总支出18,379,137.57元。财政拨款安排支出18,379,137.57元,其中:基本支出17,843,337.57元,与上年对比增加1,332,033.57元,增长8.07%,主要原因分析:一是社保、医保和公积金经费调增,二是新增人员工资支出和相应公用经费支出增加;项目支出535,800.00元,与上年对比减少164,200元,下降23.46%,主要原因分析:严格落实过紧日子、厉行节约要求,从严控制非必要项目支出,优化项目资金结构,提高资金使用效益。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-机关服务14,143,773.29元,主要用于保障单位工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出,包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资;商品和服务支出,主要包含一般公用经费,办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休30,240.00元,主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,454,836.15元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出29,867.78元,主要用于单位工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗909,272.60元,主要用于单位人员医疗保障单位缴存支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助634,643.41元,主要用于职工公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出51,597.00元,主要用于缴纳职工大病补充医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,124,907.34元,主要用于职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
2026年我单位无中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
2026年我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额1,507,950.00元,其中:政府采购货物预算7,950.00元、政府采购服务预算1,500,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省机关事务管理局第二车队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,347,300.00元,与上年持平,无增减变化,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
云南省机关事务管理局第二车队2026年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年持平,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
云南省机关事务管理局第二车队2026年公务接待费预算为0.00元,与上年持平,无增减变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
云南省机关事务管理局第二车队2026年公务用车购置及运行维护费为2,347,300.00元,与上年持平,无增减变化。其中:公务用车购置费0.00元,与上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费2,347,300.00元,与上年持平,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为69辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省机关事务管理局第二车队根据职能职责和年度重点工作任务,确定重点项目为“车队运转保障经费”,该项目绩效目标:通过实施车队运转保障经费项目,实现经费的合理配置和科学管理,确保车队运转经费的有效利用和节约,提高车队的运营效率和服务质量,为单位的整体工作提供有力支持。全年围绕提升车队运营效率、降低成本、保障安全、促进可持续发展以及提高服务对象满意度等核心要素为目标。
“车队运转保障经费”设置8个绩效指标,包括6个产出指标(2个数量指标,2个质量指标,2个时效指标)、1个效益指标(1个社会效益指标)、1个满意度指标(1个服务对象满意度指标)。
在设置项目支出绩效目标时,对各项绩效目标进行了充分论证和审核,确保申报的绩效目标符合项目实际,并全面反映项目的预期产出和效果。申报的单位整体支出绩效目标和项目绩效目标,设置符合规定的格式和要求,相关内容完整,绩效目标内容指向明确、量化可行、可考核。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:指财政部门拨付的财政预算资金收入。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出等。
3.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省机关事务管理局第二车队2026年机关运行经费安排0.00元,与上年持平,无增减变化。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省机关事务管理局第二车队2026年委托业务费安排0.00元,与上年持平,无增减变化。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,云南省机关事务管理局第二车队资产总额5,105,585.48元,其中,流动资产258,364.77元,固定资产4,847,220.71元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少1,427,412.81元,其中固定资产增加827,256.88元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆5辆,账面原值2,214,029.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
(五)空表说明
云南省机关事务管理局第二车队无政府性基金预算支出、无政府购买服务预算、无省对下转移支付预算、无新增资产配置和中央转移支付补助项目支出预算,所以部门政府性基金预算支出预算表(06表)、部门政府购买服务预算表(08表)、省对下转移支付预算表(09-1表)、省对下转移支付绩效目标表(09-2表)、新增资产配置表(10表)、中央转移支付补助项目支出预算表(11表)公开空表。
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